2019注册会计师考试《审计》第五章知识点:信息技术与内部控制目标

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2019-06-27

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当前位置:>>>2019注册会计师考试《审计》第五章知识点:信息技术与内部控制目标2019-06-1910:58:12来源:字体:大小2019年注册会计师考试距离我们越来越近,不知道各位考生在的过程中有没有遇到什么问题呢?为了帮助大家更好地备考注会,中公小编针对《审计》科目为大家整理了如下知识点:第五章信息技术对审计的影响(一)信息技术没有改变内部控制的目标(针对管理层)随着信息技术的发展,内部控制虽然在形式及内涵方面发生了变化,但内部控制的目标并没有发生改变。 (二)内部控制的目标(针对注册会计师)1.提高管理层决策制定的效果和业务流程的效率(相当于经营目标);2.提高会计信息的可靠性(相当于报告目标);3.促进企业遵守法律和规章(相当于合规目标)。

【多选题】与传统的手工控制相比,对自动控制的依赖也可能会给企业带来财务报告重大错报风险,下列属于该重大错报风险的有(  )。

A、信息系统或相关系统程序可能会对数据进行错误处理B、自动信息系统、数据库及操作系统的相关安全控制如果无效,会增加对数据信息非授权访问的风险C、不适当的人工干预D、数据丢失风险或数据无法访问风险答案见下一页。

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包括疾病诊断、费用保障等。

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